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差旅管理:工作流程+管理制度+管理圖表+差旅費用控制方案與工具(差旅管理方法)

差旅管理:工作流程+管理制度+管理圖表+差旅費用控制方案與工具(差旅管理方法)

一、出差管理工作流程

1.日常出差管理流程

日常出差管理流程圖

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日常出差管理流程關(guān)鍵點說明表

差旅管理:工作流程+管理制度+管理圖表+差旅費用控制方案與工具(差旅管理方法)

2.出差費用申請流程

出差費用申請流程圖

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出差費用申請流程關(guān)鍵點說明表

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二、員工出差管理規(guī)定

1.員工出差管理制度

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第1章 總則

第1條 目的

為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)部因公出差的各級員工。

第2章 出差程序與審核

第3條 出差程序

1.員工出差前應(yīng)填寫《出差申請單》,出差期限由遣派主管視情況需要限定日期,予以核定。如遇特殊情形事前無法及時辦理,亦應(yīng)在出差完畢后盡快補辦手續(xù)。

2.擬出差人員將填寫好的《出差申請表》送行政部留存、記錄考勤。

3.擬出差人員憑核準的《出差申請表》、《借款單》,可向財務(wù)部暫借相當數(shù)額的差旅費。待出差結(jié)束后 日內(nèi)結(jié)清暫借款項,超過 日,財務(wù)部可將該員工預(yù)借差旅費在當月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。

第4條 出差的審核

1.當日出差:出差當日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準。

2.遠途國內(nèi)出差:____日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,____日以上由主管副總核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

3.國外出差,一律由總經(jīng)理核準。

第3章 出差費用報銷規(guī)定

第5條 住宿費、午餐費按費用標準報銷,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的,午餐費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

第6條 差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

第7條 不同級別的員工共同出差,住宿、交通工具可按高級別員工標準執(zhí)行,其他費用標準不變。

第8條 國內(nèi)、外出差人員在同一城市出差停留____天以上的,自第____天起,住宿費、午餐費按____折給付,特殊情況由總經(jīng)理審批。

第9條 若國內(nèi)出差應(yīng)報銷住宿費而無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費標準一半支付。

第10條 出差當日返回不報銷住宿費。

第4章 附則

第11條 本制度由行政部負責解釋。

第12條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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2.出差報銷管理制度

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第1章 總則

第1條 目的

為員工出差報銷管理,合理控制差旅費用開支,參照公司相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

第2條 適用范圍

公司內(nèi)部所有人員出差費用報銷管理均參照本制度執(zhí)行。

第2章 差旅費報銷管理

第3條 交通費報銷

1.出差人員乘坐汽車、飛機、輪船及火車,原則上應(yīng)出具運輸部門車船發(fā)票。

2.出差人員乘坐飛機要從嚴控制,若因任務(wù)緊急,需乘坐飛機,事前須經(jīng)公司總經(jīng)理審批,機票由公司直接聯(lián)系訂購。

3.出差人出員隨車乘坐到目的地,未發(fā)生車船票,則不報銷交通費。

4.出差人員出差期間,城市公共交通費憑票報銷,但須說明事因,注明起點至終點。

第4條 住宿費報銷

1.凡公出人員的住宿標準依崗位級別確定,高層管理人員____天/元,中層管理人員____天/元;基層人員____天/元;如有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準,可提高住宿標準;身兼多職的,按職別最高的標準執(zhí)行。

2.由接待單位免費接待,或無住宿費收據(jù)的,一律不予報銷住宿費。

第5條 其他費用

1.出差人員的伙食補助費不分途中和住宿,按不同地區(qū)給予補助;一線城市每人每天補助____元,二線城市每人每天補助____元,三線城市每人每天補助____元。

2.市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補助費??砂l(fā)給午餐補助費,超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補助費____元/天。

第6條 外出參加培訓(xùn)、重大活動或參加有關(guān)會議人員,交納的會務(wù)費、培訓(xùn)費已經(jīng)包含食宿費用或由總部安排食宿的,不得再報銷該期間的食宿費用和獲得出差補助。

第3章 差旅費報銷有關(guān)注意事項

第7條 凡公司開展業(yè)務(wù)需發(fā)生費用時,均應(yīng)事先申請,經(jīng)部門經(jīng)理同意,報公司分管副總批準后方可辦理或執(zhí)行。未經(jīng)批準或超過預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出,財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理,且由支費個人自理。

第8條 車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由其部門經(jīng)理簽字證實后予以報銷。

第9條 出差人員應(yīng)在回公司后____天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第10條 出差人員必須認真執(zhí)行任務(wù),在指定出差地點,區(qū)域內(nèi)積極主動完成任務(wù),凡乘出差之機因私事繞道或往返中增加停留地點所發(fā)生的車票、宿費一律不予報銷,同時,也不享受辦私事期間的伙食補助費。

第4章 附則

第11條 本制度最終解釋權(quán)歸行政部。

第12條 本制度從____年____月____日起執(zhí)行。

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三、差旅管理圖表

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四、差旅費控制方案與工具

1.差旅費控制關(guān)鍵點

差旅費是企業(yè)員工因共出差期間所產(chǎn)生的交通費用、住宿費用和雜運費等各項費用。差旅費控制的關(guān)鍵點如下所示。

  • 關(guān)鍵點1:強化對差旅事項的信息化管理,提高出差效率,降低出差頻率
  • 關(guān)鍵點2:實行費用指標的月度分解,將費用指標下達到各個部門,各個員工
  • 關(guān)鍵點3:將差旅費報銷標準細化到個人、部門,規(guī)范差旅費的使用
  • 關(guān)鍵點4:合理安排出差次數(shù)和人數(shù),減少不必要的出差,節(jié)省差旅費
  • 關(guān)鍵點5:規(guī)范差旅費報銷的審核審批程序,杜絕虛報、冒領(lǐng)差旅費情況的發(fā)生
  • 關(guān)鍵點6:對各部門需出差人員進行分類,排出時間表,合理安排工作進度和其他事項

2.差旅費用控制方案

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3.差旅費用控制表單

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